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――在應(yīng)縣第十七屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
應(yīng)縣財(cái)政局局長(zhǎng)???曹寶驥
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各位代表:
受縣人民政府委托,現(xiàn)將2024年全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2025年全縣財(cái)政預(yù)算草案向大會(huì)報(bào)告,請(qǐng)予審議,并請(qǐng)政協(xié)委員和其他列席會(huì)議人員提出意見。
一、2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2024年,在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神,緊緊圍繞縣十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議確定的財(cái)稅目標(biāo)任務(wù),把握財(cái)政困難縣的實(shí)際,努力增加財(cái)政收入,增強(qiáng)公共財(cái)政保障能力,優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),從嚴(yán)控制一般性支出,全力保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn),保障全縣財(cái)政健康平穩(wěn)運(yùn)行,最大程度地保障了各項(xiàng)事業(yè)順利發(fā)展,圓滿實(shí)現(xiàn)了年度預(yù)算收支平衡。
(一)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算收入完成情況。
2024年,全縣一般公共預(yù)算收入完成19688萬(wàn)元,為年度預(yù)算的100.04%,超收8萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)2.08%,增收402萬(wàn)元。一般公共預(yù)算收入中,稅收收入完成13917萬(wàn)元,為預(yù)算14180萬(wàn)元的98.15%,短收263萬(wàn)元,同比下降3.76%,減收543萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算收入的比重為70.69%,其中增值稅完成5754萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.97%,增收751萬(wàn)元;企業(yè)所得稅完成2393萬(wàn)元,增長(zhǎng)45.74%,增收601萬(wàn)元;個(gè)人所得稅完成186萬(wàn)元,下降36.52%,減收107萬(wàn)元;資源稅完成41萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.14%,增收6萬(wàn)元;城維稅完成726萬(wàn)元,下降2.02%,減收15萬(wàn)元;房產(chǎn)稅完成622萬(wàn)元,增長(zhǎng)60.72%,增收235萬(wàn)元;印花稅完成551萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.95%,增收26萬(wàn)元;城鎮(zhèn)土地使用稅完成897萬(wàn)元,增長(zhǎng)53.6%,增收313萬(wàn)元;土地增值稅完成389萬(wàn)元,增長(zhǎng)72.89%,增收164萬(wàn)元;車船稅完成942萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.43%,增收40萬(wàn)元;耕地占用稅完成214萬(wàn)元,下降79.7%,減收840萬(wàn)元;契稅完成1147萬(wàn)元,下降50.92%,減收1190萬(wàn)元;環(huán)境保護(hù)稅完成55萬(wàn)元,增長(zhǎng)52.78%,增收19萬(wàn)元。非稅收入完成5771萬(wàn)元,為預(yù)算5500萬(wàn)元的104.93%,增收271萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)19.58%,增收945萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算收入的比重為29.31%,其中專項(xiàng)收入完成1677萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.65%,增收175萬(wàn)元;行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成1592萬(wàn)元,增長(zhǎng)256.15%,增收1145萬(wàn)元;罰沒收入完成2186萬(wàn)元,下降19.52%,減收526萬(wàn)元;國(guó)有資源有償使用收入完成308萬(wàn)元,增長(zhǎng)91.3%,增收147萬(wàn)元;捐贈(zèng)收入完成8萬(wàn)元,下降61.9%,減收13萬(wàn)元。
2、一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
2024年,全縣一般公共預(yù)算支出執(zhí)行293771萬(wàn)元,同比下降11.63%,減支38657萬(wàn)元。按功能科目分類:一般公共服務(wù)支出20449萬(wàn)元,下降20.03%,減支5122萬(wàn)元;國(guó)防支出69萬(wàn)元,增長(zhǎng)115.63%,增支37萬(wàn)元;公共安全支出11593萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.06%,增支558萬(wàn)元;教育支出41575萬(wàn)元,下降19.87%,減支10307萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出195萬(wàn)元,下降62.72%,減支328萬(wàn)元;文化體育與傳媒支出9693萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.72%,增支1664萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出73326萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.61%,增支8209萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出18125萬(wàn)元,下降36.51%,減支10423萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出11910萬(wàn)元,下降33.59%,減支6024萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出20860萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.63%,增支1297萬(wàn)元;農(nóng)林水支出59255萬(wàn)元,下降6.94%,減支4417萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出10585萬(wàn)元,下降13.46%,減支1646萬(wàn)元;資源勘探信息等支出834萬(wàn)元,下降78.82%,減支3103萬(wàn)元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出982萬(wàn)元,下降71.57%,減支2472萬(wàn)元;金融支出669萬(wàn)元,下降30.46%,減支293萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2709萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.23%,增支437萬(wàn)元;自然資源海洋氣象等支出1099萬(wàn)元,下降32.24%,減支523萬(wàn)元;住房保障支出6078萬(wàn)元,下降53.41%,減支6968萬(wàn)元;糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出559萬(wàn)元,增長(zhǎng)107.04%,增支289萬(wàn)元;其他支出416萬(wàn)元,增長(zhǎng)37.29%,增支113萬(wàn)元;債務(wù)付息支出2774萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.96%,增支361萬(wàn)元;債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出16萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.33%,增支4萬(wàn)元。
3、預(yù)算調(diào)整和變動(dòng)情況
2024年,一般公共預(yù)算決算總財(cái)力360036萬(wàn)元,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)27150萬(wàn)元,當(dāng)年財(cái)力為332886萬(wàn)元,比縣十七屆人大第五次會(huì)議審議通過的一般公共預(yù)算財(cái)力230822萬(wàn)元(縣本級(jí)可支配財(cái)力150683萬(wàn)元和共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付80139萬(wàn)元)增加102064萬(wàn)元,其中,縣本級(jí)可支配財(cái)力達(dá)到190500萬(wàn)元,比年初預(yù)算增加39817萬(wàn)元;上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入達(dá)到142386萬(wàn)元,比年初預(yù)算增加62247萬(wàn)元。縣本級(jí)可支配財(cái)力增加的39817萬(wàn)元中,均衡性轉(zhuǎn)移支付資金增加16371萬(wàn)元,縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金增加6030萬(wàn)元,產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金增加115萬(wàn)元,2023年省對(duì)縣級(jí)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金增加700萬(wàn)元,2023年省對(duì)縣財(cái)政局一般公共預(yù)算支出進(jìn)度考核獎(jiǎng)勵(lì)資金增加300萬(wàn)元,2023年度目標(biāo)責(zé)任考核獎(jiǎng)勵(lì)資金增加150萬(wàn)元,一般債券資金增加6500萬(wàn)元,再融資一般債券資金增加7500萬(wàn)元,政府隱性債務(wù)化債引導(dǎo)獎(jiǎng)勵(lì)資金增加511萬(wàn)元,2024年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化獎(jiǎng)勵(lì)資金增加3萬(wàn)元,一般公共預(yù)算收入增收8萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算調(diào)入增加4872萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入資金減少4264萬(wàn)元,其他各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助增加1021萬(wàn)元。增加的財(cái)力,經(jīng)縣十七屆人大常委會(huì)第30次會(huì)議批準(zhǔn),79991萬(wàn)元已做了預(yù)算調(diào)整。其余的22073萬(wàn)元,包括再融資一般債券資金增加7500萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算調(diào)入增加4872萬(wàn)元,上解支出增加4417萬(wàn)元,共同事權(quán)和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加5284萬(wàn)元,現(xiàn)提請(qǐng)本次人民代表大會(huì)審議,審議通過后全年預(yù)算調(diào)整全部到位。
4、一般公共預(yù)算收支平衡情況
全年收入總計(jì)360036萬(wàn)元,其中一般公共預(yù)算收入19688萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入277818萬(wàn)元,一般債券轉(zhuǎn)貸收入24000萬(wàn)元,調(diào)入資金6329萬(wàn)元,動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5051萬(wàn)元,上年結(jié)余收入27150萬(wàn)元;全年支出總計(jì)328908萬(wàn)元,其中一般公共預(yù)算支出293771萬(wàn)元,上解上級(jí)支出5659萬(wàn)元,一般債券還本支出8356萬(wàn)元,調(diào)出資金2536萬(wàn)元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18586萬(wàn)元。收支相抵,年終結(jié)轉(zhuǎn)下年支出31128萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)收支平衡。
(二)政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
全年政府性基金預(yù)算收入總計(jì)46122萬(wàn)元,其中上年結(jié)余6588萬(wàn)元,縣本級(jí)政府性基金收入完成7933萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入9165萬(wàn)元,專項(xiàng)債券資金收入19900萬(wàn)元,調(diào)入資金2536萬(wàn)元。本級(jí)政府性基金收入7933萬(wàn)元中,國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入5930萬(wàn)元,國(guó)有土地收益基金收入443萬(wàn)元,農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入176萬(wàn)元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1136萬(wàn)元,污水處理費(fèi)收入248萬(wàn)元。
全年政府性基金預(yù)算支出40221萬(wàn)元,其中本級(jí)基金支出29306萬(wàn)元,上解上級(jí)支出143萬(wàn)元,債務(wù)還本支出5900萬(wàn)元,向一般公共預(yù)算調(diào)出資金4872萬(wàn)元。本級(jí)基金支出29306萬(wàn)元,按功能科目分類:資助國(guó)產(chǎn)影片放映4萬(wàn)元;超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的支出5107萬(wàn)元;國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出4018萬(wàn)元;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出185萬(wàn)元;污水處理費(fèi)安排的支出227萬(wàn)元;國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出116萬(wàn)元;大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出179萬(wàn)元;彩票公益金安排的支出1016萬(wàn)元,專項(xiàng)債券支出15039萬(wàn)元,債務(wù)付息支出3398萬(wàn)元;債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出17萬(wàn)元。
2024年政府性基金收入預(yù)算46122萬(wàn)元,支出預(yù)算執(zhí)行40221萬(wàn)元,年末結(jié)余5901萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5901萬(wàn)元。
(三)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2024年,城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老兩項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入總計(jì)122328萬(wàn)元,其中本年收入51839萬(wàn)元,上年結(jié)余70489萬(wàn)元;兩項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出執(zhí)行45192萬(wàn)元,本年結(jié)余6647萬(wàn)元,年末滾存結(jié)余77136萬(wàn)元,具體收支執(zhí)行情況為:
1、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入58348萬(wàn)元,其中本年基金收入32503萬(wàn)元,上年結(jié)余25845萬(wàn)元。本年基金收入32503萬(wàn)元中,保險(xiǎn)費(fèi)收入9176萬(wàn)元,財(cái)政補(bǔ)貼收入22725萬(wàn)元,利息收入254萬(wàn)元,轉(zhuǎn)移收入293萬(wàn)元,其他收入55萬(wàn)元。基金支出30511萬(wàn)元,其中養(yǎng)老金支出30492萬(wàn)元,本年結(jié)余1992萬(wàn)元,年終滾存結(jié)余27837萬(wàn)元。
2、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入63980萬(wàn)元,其中本年基金收入19336萬(wàn)元,上年結(jié)余44644萬(wàn)元。本年基金收入19336萬(wàn)元中,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入16236萬(wàn)元,補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3100萬(wàn)元?;鹬С?4681萬(wàn)元,其中基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出12973萬(wàn)元,補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1708萬(wàn)元,本年結(jié)余4655萬(wàn)元,年終滾存結(jié)余49299萬(wàn)元。
(1)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入50426萬(wàn)元,其中本年基金收入16236萬(wàn)元,上年結(jié)余34190萬(wàn)元。本年基金收入16236萬(wàn)元中,個(gè)人繳費(fèi)收入3360萬(wàn)元,利息收入328萬(wàn)元,財(cái)政補(bǔ)貼收入11796萬(wàn)元,委托投資收益736萬(wàn)元,其他收入2萬(wàn)元,轉(zhuǎn)移收入14萬(wàn)元。基金支出12973萬(wàn)元,其中基本養(yǎng)老金支出11852萬(wàn)元,個(gè)人賬戶支出1108萬(wàn)元,轉(zhuǎn)移支出10萬(wàn)元,其他支出3萬(wàn)元,本年結(jié)余3263萬(wàn)元,年終滾存結(jié)余37453萬(wàn)元。
(2)城鄉(xiāng)居民補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入13554萬(wàn)元,其中本年基金收入3100萬(wàn)元,上年結(jié)余10454萬(wàn)元。本年基金收入3100萬(wàn)元中,個(gè)人繳費(fèi)收入1717萬(wàn)元,利息收入151萬(wàn)元,財(cái)政補(bǔ)貼收入1231萬(wàn)元,轉(zhuǎn)移收入1萬(wàn)元。基金支出1708萬(wàn)元,其中基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出985萬(wàn)元,個(gè)人賬戶支出721萬(wàn)元,其他支出2萬(wàn)元,本年結(jié)余1392萬(wàn)元,年終滾存結(jié)余11846萬(wàn)元。
?(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支執(zhí)行情況
2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入3683萬(wàn)元,其中縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入3678萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入5萬(wàn)元。支出預(yù)算執(zhí)行2636萬(wàn)元,其中本級(jí)支出1174萬(wàn)元,向一般公共預(yù)算調(diào)出資金1457萬(wàn)元,上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金支出5萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1047萬(wàn)元。
(五)財(cái)政專戶資金預(yù)算、財(cái)政存量資金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2024年財(cái)政專戶資金預(yù)算收入2191萬(wàn)元,支出預(yù)算執(zhí)行1988萬(wàn)元,年末結(jié)余203萬(wàn)元。
2024年財(cái)政存量資金預(yù)算收入2353萬(wàn)元,其中本年清理回收2337萬(wàn)元,上年結(jié)余16萬(wàn)元;支出預(yù)算安排1447萬(wàn)元,其中農(nóng)林水支出756萬(wàn)元,其他一般公共服務(wù)支出555萬(wàn)元,文化旅游、衛(wèi)生健康、道路交通等民生支出136萬(wàn)元;存量資金預(yù)算年末結(jié)余906萬(wàn)元。
(六)政府性債務(wù)變動(dòng)情況
2024年年初政府性債務(wù)余額193919萬(wàn)元,當(dāng)年新增債務(wù)43900萬(wàn)元,其中再融資一般債券7500萬(wàn)元,新增一般債券16500萬(wàn)元,再融資專項(xiàng)債券5300萬(wàn)元,新增專項(xiàng)債券14600萬(wàn)元。債務(wù)還本支出14256萬(wàn)元,年末債務(wù)余額223563萬(wàn)元,法定債務(wù)率68.32%。
(七)落實(shí)縣第十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議預(yù)算決議及財(cái)政重點(diǎn)工作情況
2024年財(cái)政工作,在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下,嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》等法律法規(guī),真抓實(shí)干,砥礪奮進(jìn),全年財(cái)政收支運(yùn)行平穩(wěn),重點(diǎn)工作有效落實(shí)。
一是財(cái)政收入任務(wù)圓滿完成。財(cái)稅部門依法依規(guī)組織收入,確保應(yīng)收盡收,全年一般公共預(yù)算收入完成19688萬(wàn)元,為年度預(yù)算的100.04%,同比增長(zhǎng)2.08%,增收402萬(wàn)元,是全市唯一收入正增長(zhǎng)的縣,全年收入計(jì)劃圓滿完成。
二是爭(zhēng)取上級(jí)支持成效顯著。在全省全市財(cái)政十分緊張的情況下,縣委、縣政府加大向上級(jí)爭(zhēng)取資金力度,年初預(yù)算財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付比上年增加8388萬(wàn)元,在此基礎(chǔ)上,年度運(yùn)行中新增上級(jí)各類轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金102064萬(wàn)元,其中一般債券資金14000萬(wàn)元(再融資一般債券資金7500萬(wàn)元);中央預(yù)算內(nèi)投資6574萬(wàn)元;財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助23666萬(wàn)元,主要是均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助16371萬(wàn)元,縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金6030萬(wàn)元,省市對(duì)縣級(jí)財(cái)政工作考核獎(jiǎng)勵(lì)資金1265萬(wàn)元等,全縣預(yù)算財(cái)力由年初預(yù)算的230822萬(wàn)元增加到332886萬(wàn)元。同時(shí)積極爭(zhēng)取政府專項(xiàng)債券資金19900萬(wàn)元(再融資專項(xiàng)債券資金5300萬(wàn)元)、超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金7225萬(wàn)元,共計(jì)爭(zhēng)取各類資金129189萬(wàn)元,較好地保障了財(cái)政“三?!焙腿h經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
三是“三?!北U县?zé)任嚴(yán)格壓實(shí)。嚴(yán)格落實(shí)中辦發(fā)【2024】79號(hào)文件精神,壓實(shí)“三?!必?zé)任,優(yōu)先保障“三保”支出需要,切實(shí)防范化解“三保”風(fēng)險(xiǎn),全力抓住人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題,兜牢“三?!钡拙€,全年“三?!蓖度?7.1億元,同比增長(zhǎng)3.57%,民生性運(yùn)行性支出21.47億元,占一般公共預(yù)算支出73.1%。
四是重點(diǎn)民生項(xiàng)目保障有力。加大重點(diǎn)民生項(xiàng)目資金保障力度,籌措縣級(jí)預(yù)算資金、政府債券資金、中央預(yù)算內(nèi)資金和超長(zhǎng)期特別國(guó)債等資金6.17億元,重點(diǎn)保障了教育、文化體育、市政基礎(chǔ)設(shè)施、老舊小區(qū)改造、城鄉(xiāng)道路建設(shè)、高鐵站站前廣場(chǎng)、千萬(wàn)工程和“兩新”、“三北”工程等項(xiàng)目建設(shè)資金需求,有力地保障了重點(diǎn)項(xiàng)目落地見效,為縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展筑牢根基。
五是預(yù)算績(jī)效管理全面加強(qiáng)。在對(duì)全縣74個(gè)部門整體績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全覆蓋的基礎(chǔ)上,對(duì)133個(gè)預(yù)算部門(單位)的505個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)工作,涉及財(cái)政資金81654.58萬(wàn)元;對(duì)13個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開展了財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作,涉及財(cái)政資金70004.65萬(wàn)元;同步在應(yīng)縣人民政府門戶網(wǎng)站上公開了2024年重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表,自覺接受社會(huì)各界監(jiān)督,全縣財(cái)政資金績(jī)效管理納入規(guī)范化、常態(tài)化運(yùn)行軌道。
????二、2025年全縣財(cái)政預(yù)算草案
2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年,也是謀劃“十五五”規(guī)劃之年,做好財(cái)政工作責(zé)任重大、意義深遠(yuǎn)。財(cái)政工作要在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神,深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對(duì)山西工作的重要講話重要指示精神。按照中央和省委、市委、縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過“緊日子”的要求,兜牢“三?!钡拙€,嚴(yán)控一般性支出,加強(qiáng)債務(wù)管理,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,不斷提高財(cái)政資源配置效率和財(cái)政資金使用效益,堅(jiān)持人民至上,堅(jiān)守為民情懷,為全面實(shí)施“六大工程”、推動(dòng)“六大轉(zhuǎn)變”,奮力譜寫中國(guó)式現(xiàn)代化應(yīng)縣篇章,貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
?(一)一般公共預(yù)算收支安排
1、一般公共預(yù)算收入計(jì)劃
2025年一般公共預(yù)算收入計(jì)劃20085萬(wàn)元,比上年預(yù)算增長(zhǎng)2.06%,比上年完成數(shù)增長(zhǎng)2.02%,其中稅收收入14585萬(wàn)元,非稅收入5500萬(wàn)元。
2、一般公共預(yù)算財(cái)力
根據(jù)測(cè)算,2025年一般公共預(yù)算總財(cái)力為278463萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)31128萬(wàn)元,本年財(cái)力247335萬(wàn)元,比上年增加16513萬(wàn)元,其中縣本級(jí)可支配財(cái)力162975萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)7%,增加10970萬(wàn)元;上級(jí)財(cái)政共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助84360萬(wàn)元。本級(jí)可支配財(cái)力162975萬(wàn)元中,一般公共預(yù)算收入20085萬(wàn)元,返還性收入4122萬(wàn)元,原體制補(bǔ)助1301萬(wàn)元,均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助98239萬(wàn)元,縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)9019萬(wàn)元,固定數(shù)額補(bǔ)助9964萬(wàn)元,產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助1821萬(wàn)元,各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助1453萬(wàn)元,動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16971萬(wàn)元(含共同事權(quán)和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入安排的支出12949萬(wàn)元)。
3、一般公共預(yù)算支出安排
根據(jù)年度預(yù)算財(cái)力,2025年一般公共預(yù)算支出安排278463萬(wàn)元,其中縣本級(jí)預(yù)算支出安排162975萬(wàn)元,上級(jí)財(cái)政共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出安排84360萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)支出安排31128萬(wàn)元,具體如下。
(1)縣本級(jí)預(yù)算支出安排162975萬(wàn)元,其中:
——人員工資性支出和社會(huì)保障支出安排106155萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.5%,增支540萬(wàn)元,其中2024年7月調(diào)整工資及提高社保繳費(fèi)基數(shù)相應(yīng)增支5907萬(wàn)元,社區(qū)三崗十八級(jí)人員及農(nóng)村網(wǎng)格員工資增支194萬(wàn)元,企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助增支2904萬(wàn)元,城鎮(zhèn)居民集中供熱補(bǔ)貼增支500萬(wàn)元,軍轉(zhuǎn)安置經(jīng)費(fèi)及城鄉(xiāng)涉軍人員生活補(bǔ)助增支683萬(wàn)元,撫恤費(fèi)增支50萬(wàn)元,破產(chǎn)企業(yè)退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)增支76萬(wàn)元,社群健康助理員社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增支21萬(wàn)元,城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)配套增支11萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)托底減支9889萬(wàn)元,城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)等其他社會(huì)保障性支出減支417萬(wàn)元。
——民生政策性配套支出安排7962萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.5%,增支487萬(wàn)元,其中義務(wù)教育階段營(yíng)養(yǎng)餐縣級(jí)配套增支155萬(wàn)元,義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)縣級(jí)配套增支22萬(wàn)元,公立幼兒園辦學(xué)經(jīng)費(fèi)增支671萬(wàn)元,購(gòu)買民辦學(xué)位資金增支418萬(wàn)元,污水處理提溫、提標(biāo)工程增支250萬(wàn)元,農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)政策性縣級(jí)配套資金增支78萬(wàn)元,個(gè)體工商戶“惠商?!笨h級(jí)配套增支25萬(wàn)元,送戲下鄉(xiāng)縣級(jí)配套增支60萬(wàn)元,其他因素減支1114萬(wàn)元。
——運(yùn)轉(zhuǎn)性支出安排11756萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.22%,增支1186萬(wàn)元。
——法定支出安排3546萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.53%,增支450萬(wàn)元。
——稅費(fèi)改革支出安排4341萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.47%,增支614萬(wàn)元。
——專項(xiàng)項(xiàng)目支出安排4063萬(wàn)元,增長(zhǎng)90.66%,增支1932萬(wàn)元。
——發(fā)展性支出安排7230萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.42%,增支1324萬(wàn)元。
——回收專項(xiàng)資金支出安排12949萬(wàn)元,其中2022年中央基建投資預(yù)算(京津風(fēng)沙源治理工程)2788萬(wàn)元,2022年省級(jí)耕地開發(fā)項(xiàng)目專項(xiàng)資金743萬(wàn)元,國(guó)家文物保護(hù)資金(木塔院內(nèi)排水工程)602萬(wàn)元,就業(yè)資金192萬(wàn)元,現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃中央資金13萬(wàn)元,中央充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)資金91萬(wàn)元,北方地區(qū)冬季清潔取暖項(xiàng)目資金7533萬(wàn)元,高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金987萬(wàn)元。
——預(yù)備費(fèi)安排2020萬(wàn)元,增長(zhǎng)132.18%,增支1150萬(wàn)元。
——上解支出2953萬(wàn)元,增長(zhǎng)713.5%,增支2590萬(wàn)元。
(2)上級(jí)財(cái)政共下達(dá)共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金84360萬(wàn)元,按上級(jí)下達(dá)的支出科目安排支出。
(3)上年結(jié)轉(zhuǎn)資金31128萬(wàn)元,按結(jié)轉(zhuǎn)用途安排支出。
2025年全縣一般公共預(yù)算支出278463萬(wàn)元。按支出功能預(yù)算科目安排如下:一般公共服務(wù)支出28958萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.15%,增支5056萬(wàn)元;公共安全支出6578萬(wàn)元,下降9.7%,減支707萬(wàn)元;教育支出34842萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.59%,增支878萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出403萬(wàn)元,下降13.7%,減支64萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出3866萬(wàn)元,下降45.12%,減支3178萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出70992萬(wàn)元,下降2.96%,減支2166萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出18493萬(wàn)元,下降4.07%,減支785萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出17487萬(wàn)元,增長(zhǎng)116.08%,增支9394萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出9345萬(wàn)元,下降14.26%,減支1554萬(wàn)元;農(nóng)林水支出53690萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.8%,增支3412萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出7699萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.47%,增支973萬(wàn)元;資源勘探工業(yè)信息等支出830萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.01%,增支206萬(wàn)元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1144萬(wàn)元,下降23.27%,減支347萬(wàn)元;金融支出322萬(wàn)元,增長(zhǎng)5266.67%,增支316萬(wàn)元;自然資源海洋氣象等支出4464萬(wàn)元,增長(zhǎng)151.63%,增支2690萬(wàn)元;住房保障支出6492萬(wàn)元,增長(zhǎng)40.79%,增支1881萬(wàn)元;糧油物資儲(chǔ)備支出266萬(wàn)元,下降50.92%,減支276萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1410萬(wàn)元,下降40.13%,減支945萬(wàn)元;債務(wù)還本付息支出4979萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.22%,增支1325萬(wàn)元;預(yù)備費(fèi)2020萬(wàn)元,增長(zhǎng)132.18%,增支1150萬(wàn)元;其他支出1230萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.17%,增支314萬(wàn)元;上解支出2953萬(wàn)元,增支2590萬(wàn)元。
另外,按照申報(bào)專項(xiàng)債券要求,對(duì)2023-2024年安排的長(zhǎng)征路南延線雨污分流及道路建設(shè)工程項(xiàng)目、南開街道路和雨污分流及停車場(chǎng)建設(shè)工程項(xiàng)目和塔南路雨污分流及瑞東南路道路改造工程三個(gè)項(xiàng)目的一般債券資金800萬(wàn)元,按政策要求調(diào)整使用。
?(二)政府性基金預(yù)算收支安排
1、收入計(jì)劃
2025年政府性基金收入計(jì)劃8650萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)5901萬(wàn)元,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入704萬(wàn)元,新增專項(xiàng)債券資金轉(zhuǎn)貸收入15103萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算收入總計(jì)30358萬(wàn)元。本年政府性基金收入8650萬(wàn)元中,國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入7850萬(wàn)元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入500萬(wàn)元,污水處理費(fèi)專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入300萬(wàn)元。
2、支出預(yù)算安排
2025年政府性基金支出預(yù)算安排30358萬(wàn)元,其中:
——本級(jí)政府性基金支出安排8650萬(wàn)元,其中征地和拆遷補(bǔ)償支出3366萬(wàn)元,土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)支出400萬(wàn)元;污水處理費(fèi)對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的債券還本支出300萬(wàn)元,地方政府專項(xiàng)債券還本付息支出安排4084萬(wàn)元;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出安排500萬(wàn)元。
——新增專項(xiàng)債券資金支出安排15103萬(wàn)元,包括應(yīng)縣全民健身中心建設(shè)項(xiàng)目9000萬(wàn)元,應(yīng)縣第三幼兒園建設(shè)工程400萬(wàn)元,應(yīng)縣迎賓路雨污分流及道路改造工程600萬(wàn)元,應(yīng)縣金城東西街雨污分流改造工程2000萬(wàn)元,置換存量隱性債務(wù)再融資(消化糧食掛賬)3103萬(wàn)元。
——上年結(jié)轉(zhuǎn)支出安排5901萬(wàn)元。
——專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出安排704萬(wàn)元。
(三)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排
縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算由機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金兩部分構(gòu)成。2025年兩項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排120604萬(wàn)元,其中本年收入43469萬(wàn)元,上年結(jié)余77135萬(wàn)元;兩項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排47764萬(wàn)元,本年結(jié)余-4295萬(wàn)元,年末滾存結(jié)余72841萬(wàn)元。具體收支安排如下:
1、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)算23561萬(wàn)元,其中本年基金收入23561萬(wàn)元,包括養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入9400萬(wàn)元,財(cái)政補(bǔ)貼收入13356萬(wàn)元,利息收入450萬(wàn)元,轉(zhuǎn)移收入300萬(wàn)元,其他收入55萬(wàn);上年結(jié)余27837萬(wàn)元。支出預(yù)算安排32314萬(wàn)元,其中養(yǎng)老金支出32314萬(wàn)元,年終滾存結(jié)余19084萬(wàn)元。
2、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)算69206萬(wàn)元,其中本年基金收入19908萬(wàn)元,上年結(jié)余49298萬(wàn)元。本年基金收入19908萬(wàn)元中,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入16611萬(wàn)元,補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3297萬(wàn)元。支出預(yù)算安排15450萬(wàn)元,其中基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出13428萬(wàn)元,補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出2022萬(wàn)元,本年結(jié)余4458萬(wàn)元,年終滾存結(jié)余53757萬(wàn)元。
(1)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)算54063萬(wàn)元,其中本年基金收入16611萬(wàn)元,上年結(jié)余37452萬(wàn)元。本年基金收入16611萬(wàn)元中,個(gè)人繳費(fèi)收入2692萬(wàn)元,利息收入445萬(wàn)元,財(cái)政補(bǔ)貼收入13078萬(wàn)元,委托投資收益384萬(wàn)元,轉(zhuǎn)移收入9萬(wàn)元,其他收入3萬(wàn)元。支出預(yù)算安排13428萬(wàn)元,其中基本養(yǎng)老金支出12215萬(wàn)元,個(gè)人賬戶支出1202萬(wàn)元,轉(zhuǎn)移支出7萬(wàn)元,其他支出4萬(wàn)元,本年結(jié)余3183萬(wàn)元,年終滾存結(jié)余40636萬(wàn)元。
(2)城鄉(xiāng)居民補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)算15143萬(wàn)元,其中本年基金收入3297萬(wàn)元,上年結(jié)余11846萬(wàn)元。本年基金收入3297萬(wàn)元中,個(gè)人繳費(fèi)收入1882萬(wàn)元,利息收入140萬(wàn)元,財(cái)政補(bǔ)貼收入1274萬(wàn)元,轉(zhuǎn)移收入1萬(wàn)元。支出預(yù)算安排2022萬(wàn)元,其中基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出1040萬(wàn)元,個(gè)人賬戶支出979萬(wàn)元,其他支出3萬(wàn)元,本年結(jié)余1275萬(wàn)元,年終滾存結(jié)余13121萬(wàn)元。
?(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排
2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入5000萬(wàn)元,主要是木塔、凈土寺旅游門票收入,上年結(jié)轉(zhuǎn)1047萬(wàn)元,上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入5萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)6052萬(wàn)元。支出預(yù)算安排6052萬(wàn)元,其中縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排6047萬(wàn)元,包括購(gòu)買木塔、凈土寺門票經(jīng)營(yíng)權(quán)貸款還本付息支出1864萬(wàn)元,文旅公司運(yùn)行經(jīng)費(fèi)450萬(wàn)元,文旅發(fā)展支出2686萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1047萬(wàn)元;上級(jí)下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出5萬(wàn)元。
(五)財(cái)政專戶資金預(yù)算收支安排
2025年財(cái)政專戶資金收入計(jì)劃2206萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)203萬(wàn)元,財(cái)政專戶資金收入總計(jì)2409萬(wàn)元;支出預(yù)算安排2409萬(wàn)元,全部用于教育收費(fèi)安排的支出。
三、2025年財(cái)政工作的主要措施
2025年,我們要堅(jiān)定信心、干字當(dāng)頭、凝心聚力、開拓進(jìn)取,充分發(fā)揮財(cái)政基礎(chǔ)性、支撐性作用,全力以赴保障全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
(一)落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣“過緊日子”要求。
縣委、縣政府已出臺(tái)《關(guān)于堅(jiān)持厲行節(jié)約推動(dòng)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣“過緊日子”的意見》,財(cái)政工作要在降低行政運(yùn)行成本、強(qiáng)化預(yù)算約束等方面貫徹落實(shí)習(xí)慣“過緊日子”要求,該花的花,該省的省,做到“大錢大氣,小錢小氣”,集中財(cái)力辦大事。一要從嚴(yán)控制一般性支出,降低行政運(yùn)行成本。2024年財(cái)政一般性支出執(zhí)行數(shù)比上年減少665萬(wàn)元,下降4.8%,其中基本公用經(jīng)費(fèi)執(zhí)行數(shù)比上年減少420萬(wàn)元,下降4.5%,在此基礎(chǔ)上,今年預(yù)算一般性支出預(yù)算比上年壓減820萬(wàn)元,下降5.04%,其中基本公用經(jīng)費(fèi)比上年壓減446萬(wàn)元,下降10.5%。二要加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理,充分盤活存量資產(chǎn)。嚴(yán)格在實(shí)物量標(biāo)準(zhǔn)和價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)配置辦公設(shè)備,嚴(yán)控在辦公用房建設(shè)和維修,推進(jìn)公務(wù)艙建設(shè)和資產(chǎn)共享。三要持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提高財(cái)政資金使用效益。四要強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管,切實(shí)規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序,從嚴(yán)把緊支出關(guān)口,集中財(cái)力保民生、保重點(diǎn)。
(二)多措并舉,保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
立足我縣財(cái)政困難實(shí)際,多措并舉,抓收控支。一要緊盯全年收入目標(biāo)不放松,持續(xù)強(qiáng)化稅收征管,深入挖掘增收潛力,確保全年一般公共預(yù)算收入和政府性基金預(yù)算收入目標(biāo)圓滿完成;二要積極爭(zhēng)取上級(jí)支持,特別是要緊盯城市更新機(jī)遇,圍繞縣委、縣政府決策部署,緊抓上級(jí)政策與我縣發(fā)展實(shí)際的結(jié)合點(diǎn),積極申報(bào)爭(zhēng)取一般債券資金、專項(xiàng)債券資金、超長(zhǎng)期特別國(guó)債、中央預(yù)算內(nèi)投資資金,借勢(shì)發(fā)力,借船出海;三要深度優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu),嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,嚴(yán)控非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出,切實(shí)保障縣級(jí)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
(三)統(tǒng)籌兼顧,助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
充分發(fā)揮財(cái)政宏觀調(diào)控職能,加大一般公共預(yù)算與政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的統(tǒng)籌力度,打破資金分割,實(shí)現(xiàn)資金優(yōu)化配置,根據(jù)不同領(lǐng)域需求,合理安排資金流向,確保民生保障、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等重點(diǎn)工作有序推進(jìn),提高財(cái)政資金整體效益。持續(xù)盤活存量資產(chǎn),通過資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、出租、重組等方式,讓存量資產(chǎn)重?fù)Q生機(jī),提高資產(chǎn)使用效率,緩解財(cái)政資金壓力,為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展注入新的活力。
(四)兜實(shí)“三?!?,持續(xù)增進(jìn)民生福祉。
要始終將“三保”保障擺在財(cái)政工作的最優(yōu)先位置,堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序,優(yōu)先使用穩(wěn)定可靠的經(jīng)常性財(cái)力安排“三保”支出,確保教育、社會(huì)保障、衛(wèi)生健康預(yù)算足額安排。要進(jìn)一步壓實(shí)部門和單位對(duì)本領(lǐng)域“三保”預(yù)算執(zhí)行的責(zé)任,強(qiáng)化“三保”政策落實(shí)管理監(jiān)督職責(zé),形成多方協(xié)同、齊抓共管的“三保”工作機(jī)制。要完善財(cái)政運(yùn)行監(jiān)控,動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)“三保”支出、庫(kù)款保障水平等關(guān)鍵指標(biāo),避免發(fā)生風(fēng)險(xiǎn),切實(shí)兜牢“三保”底線。年初預(yù)算民生性運(yùn)轉(zhuǎn)性支出安排20.86億元,占一般公共預(yù)算支出74.9%,民生福祉持續(xù)增進(jìn)。
(五)深化改革,防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
堅(jiān)守債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線,嚴(yán)格落實(shí)既定化債舉措,建立政府債務(wù)“借、用、管、還”全過程監(jiān)管體系,堅(jiān)決遏制債務(wù)增量,健全化債長(zhǎng)效機(jī)制;要充分運(yùn)用國(guó)家及省級(jí)支持化債引導(dǎo)資金政策,爭(zhēng)取更多化債資金支持。要著力防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),構(gòu)建全方位、多層次、立體化財(cái)會(huì)監(jiān)督格局,切實(shí)強(qiáng)化對(duì)財(cái)政運(yùn)行、轉(zhuǎn)移支付、惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼、社?;鸬戎攸c(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)督,為防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)提供堅(jiān)實(shí)屏障。建立財(cái)政與部門協(xié)同監(jiān)控機(jī)制,依托預(yù)算管理一體化資金監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)預(yù)算資金使用情況實(shí)時(shí)監(jiān)控,確保資金使用安全有效。
各位代表:2025年財(cái)政工作任務(wù)重挑戰(zhàn)多,我們要在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、縣的決策部署,自覺接受縣人大的監(jiān)督,虛心聽取縣政協(xié)的意見和建議,解放思想、堅(jiān)定信心,真抓實(shí)干、銳意進(jìn)取,奮力譜寫中國(guó)式現(xiàn)代化應(yīng)縣篇章!
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